被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()。
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A、出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
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B、报销单据的填制和审核分离
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C、支票与印章由不同人保管
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D、出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制